Obsah
Detail faktúryč.: 113/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry113/2024
-
Popis plneniaSlužby verejného obstarávania a výber dodávateľa
-
Cena300,00 EUR Tristo eur
-
Dátum doručenia14.8.2024
-
Dátum splatnosti11.9.2024
-
Dátum úhrady19.8.2024
-
Dátum vystavenia12.8.2024
-
Dátum zverejnenia2.9.2024
-
OdberateľObec Žitavce
-
IČO00308722
-
DIČ2021056664
-
AdresaŽitavce 130
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKomunál - Servis, s.r.o
-
IČO51115026
-
DIČ2120624616
-
AdresaHlavná 3, 08001 Prešov
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


