Obsah
Detail faktúryč.: 113/2024
Faktúra
- Číslo faktúry113/2024
- Popis plneniaSlužby verejného obstarávania a výber dodávateľa
- Cena300,00 EUR Tristo eur
- Dátum doručenia14.8.2024
- Dátum splatnosti11.9.2024
- Dátum úhrady19.8.2024
- Dátum vystavenia12.8.2024
- Dátum zverejnenia2.9.2024
- OdberateľObec Žitavce
- IČO00308722
- DIČ2021056664
- AdresaŽitavce 130
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKomunál - Servis, s.r.o
- IČO51115026
- DIČ2120624616
- AdresaHlavná 3, 08001 Prešov
- Telefón
- E-mail
- Web